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市人大常委會(huì)辦公室2015年決算公開說(shuō)明

時(shí)間:2016-09-27來(lái)源:

 

一、單位職責(zé)

依法對(duì)本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級(jí)人大及其常委會(huì)行使職權(quán)的情況,以及在行使職權(quán)中的違法行為和不適當(dāng)?shù)男袨檫M(jìn)行檢查、督促、糾正的強(qiáng)制性權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定的權(quán)限和程序,依法對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員及其組成人員進(jìn)行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等諸種權(quán)力。根據(jù)憲法和法律規(guī)定,對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各方面的重大事項(xiàng)作出決定和決議的權(quán)力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)工作機(jī)構(gòu)和漯河市人大常委會(huì)辦公室汽車隊(duì)、漯河市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

三、2015年度部門決算表

見附件

四、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)2015年度部門收支情況

本年度總收入為1265.89萬(wàn)元:其中財(cái)政撥款收入1265.65萬(wàn)元,其他收入0.24萬(wàn)元。與上年相比增加了133.99萬(wàn)元,增加主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,新增《人大在線》欄目運(yùn)行費(fèi)。

本年度總支出為1361.04萬(wàn)元:其中財(cái)政撥款支出1361.04萬(wàn)元。與上年相比增加了191.65萬(wàn)元,增加主要原因:一般公共服務(wù)支出增加。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本年度財(cái)政撥款支出為1361.04萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加了106.24萬(wàn)元。增加主要原因:人員工資調(diào)整和人員增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;漯河人大網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展所需經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算;對(duì)優(yōu)秀代表小組和優(yōu)秀代表活動(dòng)室進(jìn)行表彰,支出加大。

(三)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出119.17萬(wàn)元,其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 2015年經(jīng)批準(zhǔn)0人次參加0次組團(tuán)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出8.43萬(wàn)元。全年公務(wù)接待25批次約358人,比2014年接待費(fèi)減少0.35萬(wàn)元,減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定,控制接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110.74萬(wàn)元。2015年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.74萬(wàn)元,比上年減少支出5.53萬(wàn)元,減少原因是通過(guò)加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用。

(四)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2015年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.04萬(wàn)元,比2014年增加12.57萬(wàn)元。主要原因是機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))經(jīng)費(fèi)等支出有所增加。

(五)2015年度政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年度本部門政府采購(gòu)支出總額20.39萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出20.39萬(wàn)元。

(六)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20151231日,本部門共有車輛27輛,其中一般公務(wù)用車27輛。需要說(shuō)明的是:本年12月,按全市公車改革要求封存22輛,留存5輛;本部門無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

五、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。人大事務(wù)(款)反映用于人大機(jī)關(guān)運(yùn)行管理、召開會(huì)議、組織代表開展視察調(diào)研等活動(dòng)方面的支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位離退休、撫恤、工傷生育、失業(yè)等。

(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。反映用于醫(yī)療保障方面的支出。其中包括反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

(六)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物管費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

 

附件:

 

1、財(cái)政撥款收入支出決算總表.XLS

2、收入決算表.XLS

3、收入支出決算總表.XLS

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.XLS

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.XLS

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

8、支出決算表.XLS

9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls